近日,集團公司內(nèi)控審計處組織處室內(nèi)部審計人員學(xué)習(xí)了中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十次會議精神。
中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十次會議于12月5日召開,會議審議通過了《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》等文件。會議指出,深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督,要圍繞國有企業(yè)、國有資本、境外投資以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人履行經(jīng)濟責(zé)任情況,做到應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)。要健全完善相關(guān)審計制度,讓制度管企業(yè)、管干部、管資本。國企國資走到哪里,審計監(jiān)督就要跟進(jìn)到哪里,不能留死角。審計機關(guān)要依法獨立履行審計監(jiān)督職責(zé)。
通過學(xué)習(xí),內(nèi)部審計人員及時了解了審計監(jiān)督的新要求、新任務(wù)、新方向,為更好的開展內(nèi)部審計工作奠定了基礎(chǔ)。